Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0166053
Monto de la Factura
₲ 242.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75515
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.417
Retención DNCP
₲ 855
Retención IVA
₲ 6.614
Retención Renta
₲ 6.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-171784
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.907.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.907.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356076
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional
