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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006325
Monto de la Factura
₲ 4.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153773
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.993.772

Retención DNCP
₲ 14.956
Retención IVA
₲ 115.636
Retención Renta
₲ 115.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-169451
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.983.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.983.602

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354903
Nombre de la Licitación
Servicio de alquileres varios para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional