Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000687
Monto de la Factura
₲ 162.947.018
Nro. Solicitud de Transferencia
49925
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.484.239
Retención DNCP
₲ 574.759
Retención IVA
₲ 4.444.010
Retención Renta
₲ 4.444.010
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO ELISEO VERA VIERCI
RUC
150496-7
Número de Contrato
67/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-184609
Monto Contrato
₲ 504.864.078
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.545.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.545.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372352
Nombre de la Licitación
Ampliación de oficinas del segundo y tercer piso del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional