Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            003-001-0000079
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 300.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            48548
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-04-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            30-04-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-04-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 298.637
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.091
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SERIGRAF S.R.L
        
                                    RUC
                            
            80035723-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            04/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-14001-23-230884
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 150.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 116.780.657
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 116.780.657
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            409140
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN Y DISEÑO
        
                                    Convocante
                            
            Contraloría General de la República (C.G.R.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Contraloria General de la Republica
        