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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000106
Monto de la Factura
₲ 325.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31139
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.990.000

Retención DNCP
₲ 1.146.364
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.863.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-23023-18-167986
Monto Contrato
₲ 620.109.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.009.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.009.643

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353540
Nombre de la Licitación
Renovación de licencia de software
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH