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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015885
Monto de la Factura
₲ 239.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187749
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.284.654

Retención DNCP
₲ 851.709
Retención IVA
₲ 6.518.182
Retención Renta
₲ 4.345.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CENSU S.A.
RUC
80013664-0
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23032-18-166433
Monto Contrato
₲ 239.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.284.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.284.654

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352801
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehiculos
Convocante
Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI)
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Inteligencia