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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0065946
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174686
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.204.130

Retención DNCP
₲ 47.299
Retención IVA
₲ 182.857
Retención Renta
₲ 365.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
003/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-181083
Monto Contrato
₲ 84.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.912.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.912.237

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES PARA HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad