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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002757
Monto de la Factura
₲ 4.751.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122361
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.515.739

Retención DNCP
₲ 17.351
Retención IVA
₲ 83.755
Retención Renta
₲ 134.155
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179511
Monto Contrato
₲ 87.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.854.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.854.752

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366272
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia del IMT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical