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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0001072
Monto de la Factura
₲ 4.381.650
Nro. Solicitud de Transferencia
126087
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.207.407

Retención DNCP
₲ 16.191
Retención IVA
Retención Renta
₲ 125.190
Multa
₲ 32.862

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
514/19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-185966
Monto Contrato
₲ 84.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.865.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.865.970

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372745
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOLUCION DEXTROSA HIPERTONICA, SOLUCION MANITOL Y OTROS MEDICAMENTOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)