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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002992
Monto de la Factura
₲ 17.843.500
Nro. Solicitud de Transferencia
67949
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.946.939

Retención DNCP
₲ 64.975
Retención IVA
₲ 329.201
Retención Renta
₲ 502.385
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180928
Monto Contrato
₲ 123.001.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.796.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.796.346

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365978
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)