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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002210
Monto de la Factura
₲ 1.442.550
Nro. Solicitud de Transferencia
24617
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.367.265

Retención DNCP
₲ 5.212
Retención IVA
₲ 29.774
Retención Renta
₲ 40.299
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179536
Monto Contrato
₲ 91.135.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.571.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.571.447

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365944
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)