Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1606522
Monto de la Factura
₲ 3.538.800
Nro. Solicitud de Transferencia
115694
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.333.292
Retención DNCP
₲ 12.482
Retención IVA
₲ 96.513
Retención Renta
₲ 96.513
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
011/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177300
Monto Contrato
₲ 88.403.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.270.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.270.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363369
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma