Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1677603
Monto de la Factura
₲ 6.368.420
Nro. Solicitud de Transferencia
174988
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.998.589
Retención DNCP
₲ 22.463
Retención IVA
₲ 173.684
Retención Renta
₲ 173.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
011/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177300
Monto Contrato
₲ 88.403.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.270.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.270.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363369
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma