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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-1799664
Monto de la Factura
₲ 6.652.100
Nro. Solicitud de Transferencia
78701
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.265.794

Retención DNCP
₲ 23.464
Retención IVA
₲ 181.421
Retención Renta
₲ 181.421
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
011/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177300
Monto Contrato
₲ 88.403.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.270.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.270.018

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363369
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma