Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007855
Monto de la Factura
₲ 5.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4607
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.960.176
Retención DNCP
₲ 18.624
Retención IVA
₲ 144.000
Retención Renta
₲ 144.000
Multa
₲ 13.200
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
246/19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179992
Monto Contrato
₲ 448.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.824.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.824.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LENTES INTRAOCULARES PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD OCULAR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
