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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000617
Monto de la Factura
₲ 1.303.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165978
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.298.902

Retención DNCP
₲ 4.598
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178320
Monto Contrato
₲ 20.683.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.340.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.340.045

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364515
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas Internadas y Personal de Guardia para el Ineram
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"