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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002263
Monto de la Factura
₲ 4.587.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47621
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.351.056

Retención DNCP
₲ 16.618
Retención IVA
₲ 91.334
Retención Renta
₲ 128.492
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178355
Monto Contrato
₲ 64.792.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.661.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.661.989

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta