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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001263
Monto de la Factura
₲ 2.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53088
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.505.527

Retención DNCP
₲ 9.383
Retención IVA
₲ 72.545
Retención Renta
₲ 72.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
162/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-177151
Monto Contrato
₲ 435.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.653.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.653.356

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363755
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)