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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001843
Monto de la Factura
₲ 12.834.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147819
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.088.695

Retención DNCP
₲ 45.269
Retención IVA
₲ 350.018
Retención Renta
₲ 350.018
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-176330
Monto Contrato
₲ 112.621.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.081.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.081.170

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES , COLCHONES Y OTROS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma