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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003294
Monto de la Factura
₲ 6.584.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23352
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.274.228

Retención DNCP
₲ 24.282
Retención IVA
₲ 97.745
Retención Renta
₲ 187.745
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-181456
Monto Contrato
₲ 192.524.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.476.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.476.577

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366166
Nombre de la Licitación
Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso