Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004524
Monto de la Factura
₲ 6.785.810
Nro. Solicitud de Transferencia
148882
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.469.915
Retención DNCP
₲ 25.075
Retención IVA
₲ 96.940
Retención Renta
₲ 193.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179388
Monto Contrato
₲ 141.465.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.944.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.944.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366272
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia del IMT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical