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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004847
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33674
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.711.617

Retención DNCP
₲ 18.176
Retención IVA
₲ 79.675
Retención Renta
₲ 140.532
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178321
Monto Contrato
₲ 66.269.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.066.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.066.744

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364515
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas Internadas y Personal de Guardia para el Ineram
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"