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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004096
Monto de la Factura
₲ 3.109.500
Nro. Solicitud de Transferencia
64395
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.964.746

Retención DNCP
₲ 11.490
Retención IVA
₲ 44.421
Retención Renta
₲ 88.843
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178321
Monto Contrato
₲ 66.269.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.066.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.066.744

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364515
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas Internadas y Personal de Guardia para el Ineram
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"