Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0000668
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 17.400.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            104828
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-08-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-09-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-09-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 16.136.515
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 61.375
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 474.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 474.545
        
                                    Multa
                            
            ₲ 253.020
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Carlos Ruben Oviedo Centurion
        
                                    RUC
                            
            853166-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            161/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12008-19-178389
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 610.177.080
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 563.600.280
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 563.600.280
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            355348
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA EL I.N.A.N., PROG. PREV. CARDIOVASCULAR Y DCCION. DE CONTROL DE PROFESIONALES - MSP Y BS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        