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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0066543
Monto de la Factura
₲ 1.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108133
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.216.367

Retención DNCP
₲ 4.620
Retención IVA
₲ 28.292
Retención Renta
₲ 35.721
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179649
Monto Contrato
₲ 39.122.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.490.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.490.571

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366272
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia del IMT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical