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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012018
Monto de la Factura
₲ 3.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108901
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.169.585

Retención DNCP
₲ 11.869
Retención IVA
₲ 91.773
Retención Renta
₲ 91.773
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WILFRIDO WILHELM SCHUBERT KUCK
RUC
1287636-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180474
Monto Contrato
₲ 247.118.343
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.991.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.991.994

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365027
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Segunda Región Sanitaria y Servicios dependientes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)