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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005468
Monto de la Factura
₲ 15.533.870
Nro. Solicitud de Transferencia
102371
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.631.776

Retención DNCP
₲ 54.792
Retención IVA
₲ 423.651
Retención Renta
₲ 423.651
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANMARINESE S.A.
RUC
80026430-4
Número de Contrato
409
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-184524
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.828.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.828.634

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350340
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS DE LA MARCA NEWSTER - MSP Y BS. 2° LLAMADO. PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)