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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002623
Monto de la Factura
₲ 2.074.250
Nro. Solicitud de Transferencia
173620
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.964.846

Retención DNCP
₲ 7.478
Retención IVA
₲ 44.109
Retención Renta
₲ 57.817
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179924
Monto Contrato
₲ 46.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.621.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.621.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365248
Nombre de la Licitación
Adquisicion de alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby