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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002526
Monto de la Factura
₲ 4.270.100
Nro. Solicitud de Transferencia
134694
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.065.268

Retención DNCP
₲ 15.691
Retención IVA
₲ 67.820
Retención Renta
₲ 121.321
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179924
Monto Contrato
₲ 46.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.621.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.621.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365248
Nombre de la Licitación
Adquisicion de alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby