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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
014-010-0000560
Monto de la Factura
₲ 8.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134800
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.294.994

Retención DNCP
₲ 32.149
Retención IVA
₲ 124.286
Retención Renta
₲ 248.571
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179647
Monto Contrato
₲ 159.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.687.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.687.427

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366272
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia del IMT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical