Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001941
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 10.862.367
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            126859
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-10-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-10-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.088.834
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 61.194
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 473.146
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RITTER CONSTRUCCIONES SRL
        
                                    RUC
                            
            80009161-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            75/80/84
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12008-19-180041
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.193.458.822
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.884.094.934
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.884.094.934
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            355836
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de Concepción
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667
        