Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001719
Monto de la Factura
₲ 17.510.750
Nro. Solicitud de Transferencia
47700
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.695.583
Retención DNCP
₲ 64.706
Retención IVA
₲ 250.154
Retención Renta
₲ 500.307
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180197
Monto Contrato
₲ 114.324.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.001.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.001.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365248
Nombre de la Licitación
Adquisicion de alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby