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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001845
Monto de la Factura
₲ 4.884.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174659
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.656.638

Retención DNCP
₲ 18.048
Retención IVA
₲ 69.771
Retención Renta
₲ 139.543
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180197
Monto Contrato
₲ 114.324.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.001.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.001.945

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365248
Nombre de la Licitación
Adquisicion de alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby