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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002187
Monto de la Factura
₲ 3.305.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64103
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2020
Fecha de la Transferencia
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.113.070

Retención DNCP
₲ 11.658
Retención IVA
₲ 90.136
Retención Renta
₲ 90.136
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
001/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-181079
Monto Contrato
₲ 50.765.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.284.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.284.095

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES PARA HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad