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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005363
Monto de la Factura
₲ 13.145.400
Nro. Solicitud de Transferencia
189889
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.398.174

Retención DNCP
₲ 46.603
Retención IVA
₲ 340.290
Retención Renta
₲ 360.333
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
511
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-185777
Monto Contrato
₲ 114.505.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.757.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.757.993

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355194
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)