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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0004208
Monto de la Factura
₲ 5.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103728
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.058.149

Retención DNCP
₲ 18.941
Retención IVA
₲ 146.455
Retención Renta
₲ 146.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-173302
Monto Contrato
₲ 254.524.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.040.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.040.266

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333891
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos para Laboratorio de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental