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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000107
Monto de la Factura
₲ 560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51363
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.480

Retención DNCP
₲ 1.976
Retención IVA
₲ 15.272
Retención Renta
₲ 15.272
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
507
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-186016
Monto Contrato
₲ 479.049.061
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.229.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.229.377

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366927
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)