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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001007
Monto de la Factura
₲ 2.178.400
Nro. Solicitud de Transferencia
161082
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.051.894

Retención DNCP
₲ 7.684
Retención IVA
₲ 59.411
Retención Renta
₲ 59.411
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-181171
Monto Contrato
₲ 324.876.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.074.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.074.597

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366674
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma