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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000931
Monto de la Factura
₲ 31.900.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122256
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.047.950

Retención DNCP
₲ 112.522
Retención IVA
₲ 870.014
Retención Renta
₲ 870.014
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-181171
Monto Contrato
₲ 324.876.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.074.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.074.597

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366674
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma