Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000814
Monto de la Factura
₲ 2.634.300
Nro. Solicitud de Transferencia
64202
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.481.318
Retención DNCP
₲ 9.292
Retención IVA
₲ 71.845
Retención Renta
₲ 71.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-181171
Monto Contrato
₲ 324.876.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.074.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.074.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366674
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL Y CARTÓN PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma