Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001068
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 13.999.999
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            99005
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-08-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-08-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 13.313.745
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 49.891
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 381.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 254.545
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA 
        
                                    RUC
                            
            2206452-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            03/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12014-17-135406
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 153.999.989
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 146.451.195
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 146.451.195
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            321281
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Limpieza
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de la Mujer (MM)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de la Mujer
        