Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            017-001-0000006
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.842.300
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            134476
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-08-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-09-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-09-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.445.025
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 20.395
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 159.335
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 212.447
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
        
                                    RUC
                            
            80003251-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            04/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23022-23-228141
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 980.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 796.088.347
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 790.287.166
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            423830
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DEL IPTA
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ipta
        