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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
66519
Monto de la Factura
₲ 329.200
Nro. Solicitud de Transferencia
41165
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.200

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARTEMAC S.A.
RUC
80022219-9
Número de Contrato
LCO N° 1/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23016-13-68965
Monto Contrato
₲ 329.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.478.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.324.187

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248544
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal