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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011586
Monto de la Factura
₲ 17.110.199
Nro. Solicitud de Transferencia
32570
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.116.563

Retención DNCP
₲ 60.352
Retención IVA
₲ 466.642
Retención Renta
₲ 466.642
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CO-11003-21-197840
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.030.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.666.664

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374496
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados