Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0013601
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 462.520.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            45438
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-04-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-05-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-05-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 448.274.384
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.631.434
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 12.614.182
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DATA LAB SA
        
                                    RUC
                            
            80030218-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            13/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-11003-21-198018
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 462.520.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 448.274.384
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 448.274.384
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            389882
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE COMPUTADORAS PERSONALES Y NOTEBOOKS
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Diputados
        