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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000953
Monto de la Factura
₲ 20.137.140
Nro. Solicitud de Transferencia
142503
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.949.963

Retención DNCP
₲ 71.029
Retención IVA
₲ 549.195
Retención Renta
₲ 549.195
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-222598
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.233.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.230.250

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409903
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios