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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000797
Monto de la Factura
₲ 27.194.190
Nro. Solicitud de Transferencia
40498
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.590.969

Retención DNCP
₲ 95.921
Retención IVA
₲ 741.660
Retención Renta
₲ 741.660
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-222598
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.233.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.230.250

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409903
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios