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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0001538
Monto de la Factura
₲ 6.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72993
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.502.623

Retención DNCP
₲ 24.373
Retención IVA
₲ 188.455
Retención Renta
₲ 188.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGUILA COURIER S.R.L.
RUC
80090899-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-214118
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.075.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.856.037

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409822
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURIER PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios