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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015320
Monto de la Factura
₲ 5.870.500
Nro. Solicitud de Transferencia
146037
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.524.407

Retención DNCP
₲ 20.707
Retención IVA
₲ 160.105
Retención Renta
₲ 160.105
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGUILA COURIER S.R.L.
RUC
80090899-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-214118
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.292.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.588.338

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409822
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURIER PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios