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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014340
Monto de la Factura
₲ 5.334.500
Nro. Solicitud de Transferencia
6733
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.020.008

Retención DNCP
₲ 18.816
Retención IVA
₲ 145.486
Retención Renta
₲ 145.486
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGUILA COURIER S.R.L.
RUC
80090899-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-214118
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.075.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.856.037

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409822
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURIER PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios